Cogead
Coordenação – Geral de Administração
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GESTOR DO DOCUMENTO Defin/Seor |
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO RMP 020003100/002 |
Nome do responsável pela elaboração
Maria Lara
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Nome do responsável pela revisão
Cláudia Domingues da Silva
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Nome do responsável pela validação
Josinaldo da Silva Dias
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Nome do responsável pela aprovação
Maria de Lourdes Ferraz
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VIgência: DOIS ANOS |
VERsão: 04/2022 |
Histórico de Revisões |
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N° da Versão |
Descrição e/ou itens alterados |
00 |
Criação do processo |
01 |
Processo passou do QPR para o Bizagi |
02 |
Revisão do Processo (metodologia e atividades) |
03 |
Nome do Processo |
04 |
Alterado o nome do documento – de: EXECUTAR E CONTROLAR RECURSOS DE RECEITAS 250/252 para: Executar e Descentralizar Recursos de Receita 50/80/81; alteração de todo o conteúdo do documento para ajustes das atividades realizadas |
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Sumário
1 Identificação
2 Elementos do processo
2.1 Itens do fluxograma
2.1.1 Solicitação de crédito orçamentário
2.1.2 Receber solicitação
2.1.3 Desvio Exclusivo – Tipos de unidades
2.1.4 Analisar solicitação para unidades descentralizadas
2.1.5 Verificar arrecadação
2.1.6 Analisar solicitação para unidades Centralizadas
2.1.7 Enviar planilha – Secon – Serviço de Contabilidade
2.1.8 Processo Finalizado - Secon
2.1.9 Receber planilha - SEOR
2.1.10 Conferir relatório anterior
2.1.11 Verificar execução de crédito pela unidade
2.1.12 Verificar previsão orçamentária na LOA
2.1.13 Desvio Exclusivo – com previsão ou sem previsão orçamentária
2.1.14 Liberar orçamento – quando possui previsão orçamentária
2.1.15 Solicitar liberação – quando não possui previsão orçamentária
2.1.16 Receber liberação – quando não possui previsão orçamentária
2.1.17 Verificar divergências
2.1.18 Desvio Exclusivo – com divergência ou sem divergência
2.1.19 Comunicar unidade descentralizada
2.1.20 Devolver processo para unidade centralizada
2.1.21 Detalhar orçamento
2.1.22 Desvio Exclusivo – unidades descentralizadas ou centralizadas
2.1.23 Enviar crédito orçamentário - unidades descentralizadas
2.1.24 Enviar e-mail - unidades descentralizadas
2.1.25 Realizar detalhamento das despesas - unidades centralizadas
2.1.26 Emitir empenho - unidades centralizadas
2.1.27 Processo finalizado
2.2 Atores
2.3 Áreas de interação
3 Registros
4 Anexos
Sumário
Processo:
Coordenar, Processar e Monitorar o Orçamento da Fiocruz
Subprocesso:
Executar e Descentralizar Recursos de Receita 50/80/81
Responsáveis:
Defin/Seor
Área de orçamento da Unidade
Defin/Secon
Ministério da Saúde
Clientes:
Defin/Seor
Unidades Fiocruz
Regras do negócio:
Lei N°4320/1964
LOA – Lei Orçamentária Anual
2 Elementos do processo
2.1 Itens do fluxograma
2.1.1 Solicitação de crédito orçamentário
O processo se inicia quando as unidades Fiocruz solicitam crédito orçamentário.
2.1.2 Receber solicitação
O Analista Orçamentário recebe solicitação de crédito das unidades Fiocruz.
2.1.3 Desvio Exclusivo – Tipos de unidades
Sinalização de duas instâncias exclusivas.
2.1.4 Analisar solicitação para unidades descentralizadas
O Analista Orçamentário analisa a solicitação recebida via e-mail solicitando orçamento da LOA Fiocruz proveniente de fonte de arrecadação, informando o detalhamento da despesa cujo crédito deverá ser descentralizado.
2.1.5 Verificar arrecadação
O Analista Orçamentário verifica no relatório RECEITA PREVISTA/REALIZADA, que é encaminhado AUTOMATICAMENTE pelo e-mail programada no SIAFI, se a unidade descentralizada solicitante arrecadou o recurso solicitado
2.1.6 Analisar solicitação para unidades Centralizadas
O Analista Orçamentário verifica o processo SEI enviado para empenho, com as informações orçamentárias referentes à fonte de arrecadação da LOA Fiocruz.
2.1.7 Enviar planilha – Secon – Serviço de Contabilidade
O Analista Contábil envia planilha DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS REALIZADAS semanalmente por e-mail para a equipe do SEOR contendo as arrecadações por unidade, inclusive das centralizadas.
2.1.8 Processo Finalizado - Secon
O processo finaliza com o envio da planilha DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS REALIZADAS para a equipe do SEOR.
2.1.9 Receber planilha - SEOR
O Analista Orçamentário recebe planilha DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS REALIZADAS enviada pela equipe do Secon – Serviço de Contabilidade
2.1.10 Conferir relatório anterior
O Analista Orçamentário confere o relatório anterior com a planilha DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS REALIZADAS enviada via e-mail, semanalmente, pelo SECON/COGEAD – Serviço de Contabilidade, que identifica as arrecadações por unidade, inclusive as centralizadas.
2.1.11 Verificar execução de crédito pela unidade
O Analista Orçamentário verifica se a unidade já executou crédito de fonte de arrecadação própria, consultando o relatório de execução por fonte por unidade, extraído do SIAFI para confirmar se o valor solicitado poderá ser liberado totalmente. A execução realizada pela COGEAD (254439) e Presidência (254425) são possíveis de consulta por meio do relatório de execução por fonte por unidade, extraído do SIAFI.
2.1.12 Verificar previsão orçamentária na LOA
O Analista Orçamentário verifica se existe sinalização de previsão orçamentária na LOA.
2.1.13 Desvio Exclusivo – com previsão ou sem previsão orçamentária
Sinalização de duas instâncias exclusivas.
2.1.14 Liberar orçamento – quando possui previsão orçamentária
O Analista Orçamentário libera orçamento verifica se existe sinalização de previsão orçamentária na LOA.
2.1.15 Solicitar liberação – quando não possui previsão orçamentária
O Analista Orçamentário entra em contato com a COGEPLAN via e-mail para que autorize a liberação do orçamento para a unidade solicitante.
2.1.16 Receber liberação – quando não possui previsão orçamentária
O Analista Orçamentário recebe autorização para a liberação do orçamento para a unidade solicitante.
2.1.17 Verificar divergências
O Analista Orçamentário verifica se há divergência entre valores orçamentários solicitados e orçamento disponível.
2.1.18 Desvio Exclusivo – com divergência ou sem divergência
Sinalização de duas instâncias exclusivas.
2.1.19 Comunicar unidade descentralizada
Na ocorrência de divergência entre valores orçamentários solicitados e orçamento disponível, o Analista Orçamentário comunica a unidade descentralizada através de e-mail para analisar e retificar os valores. Após esta retificação a unidade devolve via e-mail os valores retificados.
2.1.20 Devolver processo para unidade centralizada
No caso das unidades centralizadas caso ocorra divergência entre valores orçamentários solicitados e orçamento disponível, o Analista Orçamentário devolve o processo via SEI para que a unidade que corrige a divergência e reenvia o processo.
2.1.21 Detalhar orçamento
O Analista Orçamentário confirma pelo SIAFI (relatório SIAFI, SIAFI comando >CONRAZAO) ou Painel Fiocruz Transparente/LOA em qual PTRES há a previsão de orçamento de receitas próprias.
Na ausência de divergências, o SEOR acessa o SIAFI HOD e faz o detalhamento da despesa, conforme solicitado pela unidade, utilizando o comando >DETAORC:
Preencher:
ESPÉCIE: 1
ESFERA: 2
PTRES: conforme consta previsão da LOA.
FONTE: 6150 (ou de acordo com a previsão da LOA)
IDOC: 9999
OBSERVAÇÃO: inserir informações complementares que possam auxiliar em análises futuras.
Primeira linha:
R/A: R (Retirar)
DET. FONTE: XXXX000000 conforme arrecadação
ND: 9000
SUBITEM: não preencher
UGR: não preencher
PI: não preencher
Valor: inserir valor solicitado
Segunda linha:
R/A: A (Alocar)
DET. Fonte: consultar relatório SIAFI - Receita Prevista e Realizada enviada automaticamente para o e-mail, programado pelo chefe do SEOR.
ND: conforme detalhamento enviado no e-mail pela unidade
SUBITEM: não preencher
UGR: inserir UGR da unidade.
PI: E2XXXXX (parte final conforme identificação da unidade)
VALOR: repetir valor solicitado pela unidade.
2.1.22 Desvio Exclusivo – unidades descentralizadas ou centralizadas
Sinalização de duas instâncias exclusivas.
2.1.23 Enviar crédito orçamentário - unidades descentralizadas
O Analista Orçamentário envia crédito detalhado, por meio do comando >NC, no SIAFI HOD:
Preencher:
UG/GESTÃO FAVORECIDA: Inserir código da UG da Unidade solicitante/25201
OBSERVAÇÃO: inserir informação da liberação de crédito
EVENTO: 300063
ESF, PTRES, FONTE, ND, UGR, PI e VALOR: conforme detalhado.
SUBITEM: não preencher
2.1.24 Enviar e-mail - unidades descentralizadas
O Analista Orçamentário envia e-mail para unidade, informando a descentralização do crédito e respectivo número da nota de crédito.
2.1.25 Realizar detalhamento das despesas - unidades centralizadas
Após análises anteriores, o Analista Orçamentário acessa o SIAFI, faz o detalhamento da despesa acessando o SIAFI HOD e utilizando o comando >DETAORC.
Faz despacho no SEI para a equipe de execução do SEOR.
2.1.26 Emitir empenho - unidades centralizadas
O Analista Orçamentário cria despacho no SEI e envia para a equipe de execução do SEOR (SEXEC) que irá emitir empenho, inserir no processo e enviar despacho para a unidade informando a emissão do empenho.
2.1.27 Processo finalizado
O processo finaliza com o envio da informação para as unidades.
Analista Orçamentário
Analista Contábil
Analista de Planejamento
2.3 Áreas de Interação
Serviço de Orçamentção - Seor
Serviço de Contabilidade - Secon
Coordenação Geral de Planejamento Estratégico - Cogeplan
Não se aplica.
4. Anexos
Anexo I – Fluxograma do processo Executar e Controlar Recursos de Receitas 50/80/81
| Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestadora de Serviço, CPF: 967.085.307-91, em 11/10/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Claudia Domingues da Silva, Analista de Gestão em Saúde, em 13/10/2022, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por JOSINALDO DA SILVA DIAS, Chefe do Serviço Orçamentário, em 13/10/2022, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 13/10/2022, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
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Referência: Processo nº 25380.003503/2022-54 |
SEI nº 2104826 |